目录
第一部分:贺州市工商行政管理局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:贺州市工商行政管理局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:贺州市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释
第一部分:贺州市工商行政管理局概况 一、主要职能 根据法律、法规的规定,履行工商行政管理的综合职责。负责本行政辖区企业、个体工商户和市场经济活动的监督管理,保护合法经营,取缔非法经营,维护正常的市场经济秩序。 二、部门决算单位构成 贺州市工商行政管理局机关本级内设机构情况: 内设机构设置12个 1.办公室 2.法规与行政执法督察科 3.反不正当竞争执法科 4.消费者权益保护科(12315消费者投诉中心) 5.市场规范与网络交易监督管理科(专业市场管理分局) 6.企业登记注册管理科 7.市场主体监督管理科 8.商标广告监督管理科 9.人事科 10.财务科 11.个体私营经济管理科 12.信息化管理科。 另设:离退休人员工作科、机关党委两个机构。 直属机构1个:市工商行政管理局经济检查支队 派出机构2个 1.市工商局平桂区分局,内设6个股室:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护监督管理股(12315消费者投诉举报中心)、 市场规范和网络交易监督管理股、企业与个体私营经济监督管理股(非公有制经济组织党建工作股)。另设:经济检查大队1个。 2.市工商局八步区分局,内设7个股室:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护监督管理股(12315消费者投诉举报中心)市场规范和网络交易监督管理股、企业与个体私营经济监督管理股(非公有制经济组织党建工作股)、人事股。另设:经济检查大队1个。 分局派出机构(基层工商所) 市工商行政管理局保留20个工商行政管理所(其中:市工商行政管理局八步区分局12个,市工商行政管理局平桂区分局8个),为市工商行政管理局八步区分局和市工商行政管理局平桂区分局的派出机构,主要负责人配备副科级领导职务。
第二部分:贺州市工商行政管理局2018年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 | | 收入 | 支出 | 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款 | 3425.11 | 一、一般公共服务支出 | 2852.8 | 二、事业收入 | | 二、外交支出 | | 三、事业单位经营收入 | | 三、教育支出 | | 四、其他收入 | 193.2 | 四、科学技术支出 | | | | 五、文化体育与传媒支出 | | | | 六、社会保障和就业支出 | 288.64 | | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 168.92 | | | 八、农林水支出 | 1.5 | | | 九、资源勘探信息等支出 | 60 | | | 十、住房保障支出 | 183 | 本年收入合计 | 3618.31 | 本年支出合计 | 3554.87 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | 上年结转 | 21.32 | 年末结转与结余 | 84.77 | | | | | 收入总计 | 3639.63 | 支出总计 | 3639.63 | | | | | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表 单位:万元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 3,618.31 | 3,425.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.20 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,885.34 | 2,692.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.20 | 20115 | 工商行政管理事务 | 2,877.71 | 2,687.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.03 | 2011501 | 行政运行 | 2,216.89 | 2,029.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.02 | 2011502 | 一般行政管理事务 | 398.81 | 398.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011504 | 工商行政管理专项 | 137.01 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 2011505 | 执法办案专项 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011506 | 消费者权益保护 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011507 | 信息化建设 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 7.63 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.13 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.73 | 305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.73 | 305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.73 | 305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.74 | 177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.74 | 177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.78 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三:支出决算表 单位:万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 3,554.87 | 2,858.47 | 696.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,852.80 | 2,216.40 | 636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20115 | 工商行政管理事务 | 2,846.91 | 2,216.40 | 630.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011501 | 行政运行 | 2,216.40 | 2,216.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011502 | 一般行政管理事务 | 368.81 | 0.00 | 368.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011504 | 工商行政管理专项 | 136.70 | 0.00 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011505 | 执法办案专项 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011506 | 消费者权益保护 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011507 | 信息化建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 288.64 | 288.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 288.64 | 288.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.64 | 288.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 168.92 | 168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.92 | 168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.15 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.77 | 80.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,425.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,661.65 | 2,661.65 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 288.64 | 288.64 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 168.92 | 168.92 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 22 | 3,425.11 | 本年支出合计 | 49 | 3,363.72 | 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 61.39 | 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | 26 | | | 53 | | 合计 | 27 | 3,425.11 | 合计 | 54 | 3,425.11 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 727.27 | 3,363.72 | 2,671.45 | 201 | 一般公共服务支出 | 662.27 | 2,661.65 | 2,029.38 | 20115 | 工商行政管理事务 | 657.81 | 2,657.19 | 2,029.38 | 2011501 | 行政运行 | 0.00 | 2,029.38 | 2,029.38 | 2011502 | 一般行政管理事务 | 398.81 | 368.81 | 0.00 | 2011504 | 工商行政管理专项 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 2011505 | 执法办案专项 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 2011506 | 消费者权益保护 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 2011507 | 信息化建设 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 288.64 | 288.64 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 288.64 | 288.64 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 288.64 | 288.64 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 168.92 | 168.92 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 168.92 | 168.92 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 88.15 | 88.15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 80.77 | 80.77 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 21305 | 扶贫 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 65.00 | 60.00 | 0.00 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 65.00 | 60.00 | 0.00 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 65.00 | 60.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 183.00 | 183.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 1,958.50 | 302 | 商品和服务支出 | 520.87 | 30101 | 基本工资 | 653.49 | 30201 | 办公费 | 80.27 | 30102 | 津贴补贴 | 476.47 | 30202 | 印刷费 | 4.51 | 30103 | 奖金 | 162.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.26 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.64 | 30206 | 电费 | 27.48 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 35.78 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.77 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.39 | 30211 | 差旅费 | 57.25 | 30113 | 住房公积金 | 189.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 49.43 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.36 | 30214 | 租赁费 | 0.77 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.20 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 30301 | 离休费 | 10.95 | 30216 | 培训费 | 3.28 | 30302 | 退休费 | 79.35 | 30217 | 公务招待费 | 0.80 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 70.93 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 12.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.32 | 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 1.65 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.46 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.77 | 30239 | 其他交通费用 | 161.49 | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.77 | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | 310 | 资本性支出 | 11.87 | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 11.87 | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 人员经费合计 | 2,138.70 | 公用经费合计 | 532.75 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元 2018年度预算数 | 2018年度决算数 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 119 | | 90 | | 90 | 29 | 34.78 | | 32.97 | | 32.97 | 1.81 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | 类 | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:贺州市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入3639.63万元,其中本年收入3618.31万元, 较2017年度决算数增加302.83万元,增长9.13%。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入3425.11万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加343.92万元,增长11.16%,主要原因是一般公共服务支出增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。 4.其他收入193.2万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少41.1万元,增长下降17.54%,主要原因是其他单位拨款收入减少。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。 6.上年结转和结余21.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加减少0.05万元,下降0.23%,主要原因是其他收入结余增加。 (二)本部门2018年度总支出3639.63万元,其中本年支出3554.87万元, 较2017年度决算数增加237.34万元,增长7.15%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)2852.8万元:主要用于工商行政管理事务,行政运行。较2017年度决算数增加30.24万元,增长1.07%,主要原因是基本支出增加。 2.社会保障和就业支出(类)288.64万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加64.22万元,增长28.62%,主要原因是本年工资增加。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)168.92万元:主要用于行政单位医疗,公务员医疗补助。较2017年度决算数增加33.03万元,增长24.31%,主要原因是本年医保基数增加。 4.农林水支出(类)1.5万元:主要用于其他扶贫支出。较2017年度决算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是增加第一书记一名。 5.资源勘探信息等支出(类)65万元:主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。较2017年度决算数增加65万元,增长100%,主要原因是。 6.住房保障支出(类)183万元:主要用于住房公积金。较2017年度决算数增加48.35万元,增长35.91%,主要原因是增人增资。 7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。 8.年末结转和结余84.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加63.45万元,增长272.08%,主要原因是项目结余。 二、2018年度一般公共预算支出决算情况 贺州市工商行政管理局2018年度一般公共预算支出2954.13万元,较2017年度决算数增加367.91万元,增长14.23%。其中:基本支出2376.13万元,项目支出578万元。 贺州市工商行政管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为2954.13万元,支出决算为3554.87万元,完成年初预算的120.34%。 (一)一般公共服务支出(类)年初预算为2287.23万元,支出决算为2692.14万元,完成年初预算的117.7%。主要用于工商行政管理事务。 (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为305.73万元,支出决算为288.64万元,完成年初预算的94.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为177.74万元,支出决算为168.92万元,完成年初预算的95.04%。主要用于行政单位事业医疗。 (四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫。 (五)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。 (六)住房保障支出(类)年初预算为183.44万元,支出决算为183万元,完成年初预算的99.76%。主要用于住房公积金。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2671.45万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出1958.5万元,完成年初预算的109.16%。人员变动增人增资。 (二)商品和服务支出520.87万元,完成年初预算的93.98%。加大节能减排力度,严控经费支出。 (三)对个人和家庭的补助180.2万元,完成年初预算的38.37%。增加退休人员生活补助。 四、2018年度政府性基金支出决算情况 贺州市工商行政管理局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 贺州市工商行政管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算32.97万元;公务接待费支出决算1.81万元。 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括: (二)公务用车购置及运行费支出32.97万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出32.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年工商行政管理局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆,全年运行费支出32.97万元,平均每辆1.37万元。 (三)公务接待费支出1.81万元,国内公务接待批次20次,人次200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 六、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出532.75万元,比2017年增加73.99万元,增长16.13%。主要原因是:加大扶贫力度,完善扶贫人员生活设备设施保障。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额124.57万元,其中:政府采购货物支出124.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 2018年,贺州市工商局无实行绩效目标管理的项目
第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2
2018年度部门决算公开情况检查表 | | | | | 被查单位名称(盖章): | 贺州市工商行政管理局 | 部门代码:132001 | 级次:一级 | 2018年度部门决算公开检查内容 | 是/否 | 内容完整性 | 部门主要职能及机构设置情况 | 是 | 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 | 是 | 决算收支增减变化情况说明 | 是 | 机关运行经费执行情况说明 | 是 | 政府采购执行情况说明 | 是 | 专业性较强的名词进行解释 | 是 | 部门收支总体情况 | 部门收支决算总体情况表 | 是 | 部门收入决算总体情况表 | 是 | 部门支出决算总体情况表 | 是 | 财政拨款收支情况 | 财政拨款收支决算总体情况表 | 是 | 一般公共预算支出决算情况表 | 是 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 | 是 | 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 | 是 | 政府性基金预算收支决算表 | 是 | 细化程度 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | 是 | 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | 一般公共预算“三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | 细化说明因公出国(境)团组数及人数 | 是 | “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 是 | 公务用车购置数及保有量 | 是 | 国内公务接待的批次、人数 | 是 | 及时性 | 在决算批复后20日内公开 | 是 | 财政部门尚未批复 | 否 | 财政部门已批复未公开 | 否 | 公开方式 | 有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开,并永久保留;没有门户网站的,在公开媒体公开 | 是 | 财政部门在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开统一平台(或专栏) | 是 | 在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 | 对在统一平台公开预决算,应当编制目录,对公开内容进行分类、分级 | 是 | 真实性 | 是否对本部门开展真实性抽查 | 是 | 是否存在虚列支出问题 | 否 | “三公”经费科目 | 是 | “三公”经费金额 | 是 | 其他虚列支出科目 | 否 | 其他虚列支出金额 | 否 |
政府信息公开选项:依申请公开 抄送:本局预算科、监督办、绩效局、债务办、各部门预算管理科。 贺州市财政局办公室 2019年7月17日印发 2018年度贺州市工商行政管理局决算公开.doc
|